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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10191 Data de lançamento: 07/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 98176. O.C. Nº 5574/2025. 0,00 48,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 98176. O.C. Nº 5574/2025. 48,42
26/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4908; REF. EMPENHO 10191/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 98176. O.C. Nº 5574/2025. 48,42
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10191/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,42
TOTAL 48,42 48,42 48,42
SALDO A PAGAR 0,00