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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10221 Data de lançamento: 10/11/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Rescisão de contrato do Vitor de Souza 0,00 596,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2025 F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Rescisão de contrato do Vitor de Souza 596,32
10/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO 596,32
10/11/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACOMPANHANTE TERAPEUTICO - CONTRATO 48,27
11/11/2025 Pagamento de Empenho 10221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 548,05
TOTAL 596,32 596,32 596,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 10/11/2025 48,27 Lançada
TOTAL   48,27