Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2025 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de novembro 2025 |
4.119,03 |
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| 10/11/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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4.119,03 |
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| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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18,83 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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22,36 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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500,96 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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510,49 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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772,19 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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806,58 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC |
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824,13 |
| 10/11/2025 |
Pagamento de Empenho 10235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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663,49 |
| TOTAL |
4.119,03 |
4.119,03 |
4.119,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |