| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 10313 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT.E CONSERV.BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE 3 CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 98301. O.C. Nº 5637/2025. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE 3 CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 98301. O.C. Nº 5637/2025. | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||