| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 10334 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO Nº 62/2024. REQUISIÇÃO Nº 98345. O.C. Nº 5670/2025. | 0,00 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO Nº 62/2024. REQUISIÇÃO Nº 98345. O.C. Nº 5670/2025. | 117,50 | ||
| TOTAL | 117,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 117,50 | |||