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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10366 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS E COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98329. O.C. Nº 5694/2025. 0,00 2.453,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS E COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98329. O.C. Nº 5694/2025. 2.453,40
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 000/4922; REF. EMPENHO 10366/2025 33310 - CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS E COM LAUDO SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98329. O.C. Nº 5694/2025. 2.453,40
TOTAL 2.453,40 2.453,40 0,00
SALDO A PAGAR 2.453,40