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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMILA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10402 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL (PLANCON). REQUISIÇÃO Nº 98404. O.C. Nº 5727/2025. 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL (PLANCON). REQUISIÇÃO Nº 98404. O.C. Nº 5727/2025. 39,00
17/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/42707; REF. EMPENHO 10402/2025 7455 - CAMILA DA SILVAREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL (PLANCON). REQUISIÇÃO Nº 98404. O.C. Nº 5727/2025. 39,00
18/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10402/2025 CAMILA DA SILVA - 7455 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00