| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10487 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Rescisão de contrato de Keli Pedrozo de Vargas | 0,00 | 613,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Rescisão de contrato de Keli Pedrozo de Vargas | 613,33 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 613,33 | ||
| 26/11/2025 | Pagamento de Empenho 10487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 613,33 | ||
| TOTAL | 613,33 | 613,33 | 613,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||