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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10509 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - PROCAD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE T.I PARA A ASSISTENCIA SOCIAL REALIZAREM CADASTRO NO CADASTRAMENTO ÚNICO. REQUISIÇÃO Nº 98439. O.C. Nº 5792/2025. 0,00 351,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE T.I PARA A ASSISTENCIA SOCIAL REALIZAREM CADASTRO NO CADASTRAMENTO ÚNICO. REQUISIÇÃO Nº 98439. O.C. Nº 5792/2025. 351,00
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/63955146; REF. EMPENHO 10509/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE MATERIAL DE T.I PARA A ASSISTENCIA SOCIAL REALIZAREM CADASTRO NO CADASTRAMENTO ÚNICO. REQUISIÇÃO Nº 98439. O.C. Nº 5792/2025. 351,00
TOTAL 351,00 351,00 0,00
SALDO A PAGAR 351,00