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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D

Dados do Empenho
Número do empenho: 1075 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: IMPAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de Ferias 6.521,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Patronais de Ferias 6.521,67
31/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, PATRONAL FÉRIAS 6.521,67
10/02/2025 Pagamento de Empenho 1075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.521,67
TOTAL 6.521,67 6.521,67 6.521,67
SALDO A PAGAR 0,00