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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10856 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ PARA REUNIÃO DO COMAJA NO DIA 18/11. REQUISIÇÃO Nº 98507. O.C. Nº 5844/2025. 0,00 49,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ PARA REUNIÃO DO COMAJA NO DIA 18/11. REQUISIÇÃO Nº 98507. O.C. Nº 5844/2025. 49,59
25/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/42870; REF. EMPENHO 10856/2025 290 - VOLMAR TELLES DO AMARAL REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA IBIRUBÁ PARA REUNIÃO DO COMAJA NO DIA 18/11. REQUISIÇÃO Nº 98507. O.C. Nº 5844/2025. 49,59
25/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10856/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 49,59
TOTAL 49,59 49,59 49,59
SALDO A PAGAR 0,00