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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10866 Data de lançamento: 25/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS 60.000 KM DA SPIN COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98536. O.C. Nº 5862/2025. 0,00 593,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS 60.000 KM DA SPIN COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98536. O.C. Nº 5862/2025. 593,60
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1770; REF. EMPENHO 10866/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS 60.000 KM DA SPIN COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98536. O.C. Nº 5862/2025. 593,60
28/11/2025 Pagamento de Empenho 10866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 593,60
TOTAL 593,60 593,60 593,60
SALDO A PAGAR 0,00