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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10882 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 5880/2025. 802,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 PRÉVIO. REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 5880/2025. 802,10
09/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/58922; REF. EMPENHO 10882/2025 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA REF. AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 5880/2025. 802,10
11/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10882/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148 792,48
11/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10882/2025 9,62
TOTAL 802,10 802,10 802,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/12/2025 9,62 4464/2025 Lançada
TOTAL   9,62