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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLANGE VIDAL MANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11038 Data de lançamento: 01/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 146/2025. O.C. Nº 5998/2025. 0,00 3.143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2025 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 146/2025. O.C. Nº 5998/2025. 3.143,00
09/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/64152166; REF. EMPENHO 11038/2025 33821 - SOLANGE VIDAL MANN LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 146/2025. O.C. Nº 5998/2025. 3.143,00
11/12/2025 Pagamento de Empenho 11038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.143,00
TOTAL 3.143,00 3.143,00 3.143,00
SALDO A PAGAR 0,00