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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11135 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS GRUPOS DE PREVENÇÃO À SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98707. O.C. Nº 6043/2025. 0,00 956,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS GRUPOS DE PREVENÇÃO À SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98707. O.C. Nº 6043/2025. 956,00
09/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/64135618; REF. EMPENHO 11135/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS GRUPOS DE PREVENÇÃO À SAÚDE DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98707. O.C. Nº 6043/2025. 956,00
TOTAL 956,00 956,00 0,00
SALDO A PAGAR 956,00