| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 11310 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 98783. O.C. Nº 6094/2025. | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO 001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025. REQUISIÇÃO Nº 98783. O.C. Nº 6094/2025. | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||