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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11335 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98778. O.C. Nº 6101/2025. 0,00 1.053,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98778. O.C. Nº 6101/2025. 1.053,40
11/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/275; REF. EMPENHO 11335/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98778. O.C. Nº 6101/2025. 1.053,40
15/12/2025 Pagamento de Empenho 11335/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.053,40
TOTAL 1.053,40 1.053,40 1.053,40
SALDO A PAGAR 0,00