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Última atualização realizada em 11/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11336 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOCAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98785. O.C. Nº 6102/2025. 0,00 914,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOCAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98785. O.C. Nº 6102/2025. 914,00
10/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/250; REF. EMPENHO 11336/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOCAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98785. O.C. Nº 6102/2025. 914,00
10/12/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11336/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA 21,75
11/12/2025 Pagamento de Empenho 11336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 892,25
TOTAL 914,00 914,00 914,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/12/2025 21,75 Lançada
TOTAL   21,75