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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11346 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS E REUNIÕES. REQUISIÇÃO Nº 98768. O.C. Nº 6072/2025. 0,00 86,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS E REUNIÕES. REQUISIÇÃO Nº 98768. O.C. Nº 6072/2025. 86,50
05/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/26231; 001/17099; REF. EMPENHO 11346/2025 2336 - VERONICA WINCK SCHNEIDER REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS E REUNIÕES. REQUISIÇÃO Nº 98768. O.C. Nº 6072/2025. 86,50
11/12/2025 Pagamento de Empenho 11346/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,50
TOTAL 86,50 86,50 86,50
SALDO A PAGAR 0,00