| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS |
| Número do empenho: | 11358 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 6180/2025. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 6180/2025. | 4.000,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/128; REF. EMPENHO 11358/2025 1652 - CARLON KERN RAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 6180/2025. | 2.452,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.452,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 2.452,00 | 2.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.548,00 | |||