| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 0,00 | 333,15 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 333,15 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. | 333,15 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,15 | ||
| TOTAL | 333,15 | 333,15 | 333,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||