| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 11415 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 026/2025, PREGÃO Nº 17/2025 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98798. O.C. Nº 6111/2025. | 0,00 | 395,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 026/2025, PREGÃO Nº 17/2025 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98798. O.C. Nº 6111/2025. | 395,50 | ||
| TOTAL | 395,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 395,50 | |||