| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 11443 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÂO DO MICRO COM PLACA IXU-4028 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98802. O.C. Nº 6217/2025. | 0,00 | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÂO DO MICRO COM PLACA IXU-4028 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98802. O.C. Nº 6217/2025. | 47,80 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13867; REF. EMPENHO 11443/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÂO DO MICRO COM PLACA IXU-4028 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A VIDA UTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98802. O.C. Nº 6217/2025. | 47,80 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11443/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 47,69 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11443/2025 | 0,11 | ||
| TOTAL | 47,80 | 47,80 | 47,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/12/2025 | 0,11 | 4552/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,11 |