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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11478 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SEVIDOR MARCOS FERRARI QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 LEVAR PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 98843. O.C. Nº 6183/2025. 0,00 146,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SEVIDOR MARCOS FERRARI QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 LEVAR PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 98843. O.C. Nº 6183/2025. 146,62
10/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 210/33172; 001/4003; 10/225078; 2/61045; REF. EMPENHO 11478/2025 3503 - MARCOS VINICIUS FERRARIREFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SEVIDOR MARCOS FERRARI QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/11 LEVAR PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 98843. O.C. Nº 6183/2025. 146,62
11/12/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2025 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 146,62
TOTAL 146,62 146,62 146,62
SALDO A PAGAR 0,00