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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11519 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98877. O.C. Nº 6242/2025. 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98877. O.C. Nº 6242/2025. 65,00
11/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/55159; REF. EMPENHO 11519/2025 6508 - VALTER ROGERIO OHSEREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98877. O.C. Nº 6242/2025. 65,00
TOTAL 65,00 65,00 0,00
SALDO A PAGAR 65,00