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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 11530 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EXAMES REALIZADAS ATRAVES DO COMAJA, FATURA DEZEMBRO/2025. REQUISIÇÃO Nº 98934. O.C. Nº 6277/2025. 14.018,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 REFERENTE EXAMES REALIZADAS ATRAVES DO COMAJA, FATURA DEZEMBRO/2025. REQUISIÇÃO Nº 98934. O.C. Nº 6277/2025. 14.018,50
12/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 00319; REF. EMPENHO 11530/2025 4967 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI REFERENTE EXAMES REALIZADAS ATRAVES DO COMAJA, FATURA DEZEMBRO/2025. REQUISIÇÃO Nº 98934. O.C. Nº 6277/2025. 14.018,50
18/12/2025 Pagamento de Empenho 11530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.018,50
TOTAL 14.018,50 14.018,50 14.018,50
SALDO A PAGAR 0,00