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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11556 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98900. O.C. Nº 6312/2025. 1.168,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98900. O.C. Nº 6312/2025. 1.168,60
18/12/2025 LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme DANFE Nº 002/4499; REF. EMPENHO 11556/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98900. O.C. Nº 6312/2025. 1.168,60
22/12/2025 Pagamento de Empenho 11556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.168,60
TOTAL 1.168,60 1.168,60 1.168,60
SALDO A PAGAR 0,00