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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11622 Data de lançamento: 17/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 6371/2025. 0,00 914,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2025 REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 6371/2025. 914,90
17/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5073; REF. EMPENHO 11622/2025 33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA REF. AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HMSM. O.C. Nº 6371/2025. 914,90
18/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11622/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 903,92
18/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11622/2025 10,98
TOTAL 914,90 914,90 914,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/12/2025 10,98 4565/2025 Lançada
TOTAL   10,98