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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11668 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6383, REQUISÇÃO Nº 99051. 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6383, REQUISÇÃO Nº 99051. 22,00
19/12/2025 LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 001/3065; REF. EMPENHO 11668/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6383, REQUISÇÃO Nº 99051. 22,00
22/12/2025 Pagamento de Empenho 11668/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00