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Última atualização realizada em 12/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11669 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO RREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS AMARELO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6382, REQUISIÇÃO Nº99050. 0,00 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 PRÉVIO RREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS AMARELO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6382, REQUISIÇÃO Nº99050. 162,50
19/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3066; REF. EMPENHO 11669/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA RREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS AMARELO, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6382, REQUISIÇÃO Nº99050. 162,50
22/12/2025 Pagamento de Empenho 11669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,50
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00