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Última atualização realizada em 13/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11688 Data de lançamento: 19/12/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O CONSULTORIO DOS MEDICOS. REQUISIÇÃO Nº 99018. O.C. Nº 6425/2025. 0,00 3.389,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O CONSULTORIO DOS MEDICOS. REQUISIÇÃO Nº 99018. O.C. Nº 6425/2025. 3.389,00
23/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/64400678; REF. EMPENHO 11688/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O CONSULTORIO DOS MEDICOS. REQUISIÇÃO Nº 99018. O.C. Nº 6425/2025. 3.389,00
23/12/2025 Pagamento de Empenho 11688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.389,00
TOTAL 3.389,00 3.389,00 3.389,00
SALDO A PAGAR 0,00