| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11817 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 0,00 | 1.409,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | PGTO DE INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 1.409,84 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDADO NEST DATA FOLHA 12/2025 | 1.409,84 | ||
| TOTAL | 1.409,84 | 1.409,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.409,84 | |||