| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR CONRADO MORAES | 
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES DE NOSSO MUNÍCIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93519. O.C. Nº 638/2025. | 0,00 | 621,49 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES DE NOSSO MUNÍCIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93519. O.C. Nº 638/2025. | 621,49 | ||
| 03/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/77718; 003/1028183; 1/93885; 2/8669; 1/10917; 001/25750; 2/24483; 1/78217; 2/11573; 2/8857; 004/77075; 004/77092; 1/94575; 2/24549; 2/11728; 2/11714; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VITOR CONRADO MORAES ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES DE NOSSO MUNÍCIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93519. O.C. Nº 638/2025. | 621,49 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2025 VITOR CONRADO MORAES - 2845 | 621,49 | ||
| TOTAL | 621,49 | 621,49 | 621,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||