Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1229
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLOÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 93535. O.C. Nº 662/2025.
0,00
1.187,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLOÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 93535. O.C. Nº 662/2025.
1.187,18
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160459;
REF. AQUISIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS PARA REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLOÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 93535. O.C. Nº 662/2025.
1.187,18
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2025 - REF. MARÇO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
1.172,93
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1229/2025
14,25
TOTAL
1.187,18
1.187,18
1.187,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.