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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1253 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93578. O.C. Nº 686/2025. 0,00 14,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93578. O.C. Nº 686/2025. 14,39
12/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 0/160451; 14,39
25/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14,22
25/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1253/2025 0,17
TOTAL 14,39 14,39 14,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/02/2025 0,17 518/2025 Lançada
TOTAL   0,17