Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA. REQUISIÇÃO Nº 93580. O.C. Nº 687/2025. |
0,00 |
45,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA. REQUISIÇÃO Nº 93580. O.C. Nº 687/2025. |
45,40 |
|
|
19/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 20/10192; |
|
45,40 |
|
26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
45,29 |
26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1254/2025 |
|
|
0,11 |
TOTAL |
45,40 |
45,40 |
45,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/02/2025 |
0,11 |
530/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,11 |
|
|