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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2025 0,00 266,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias de fevereiro 2025 266,67
05/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 266,67
05/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC 168,26
10/02/2025 Pagamento de Empenho 1290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,41
TOTAL 266,67 266,67 266,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Financiamento Servidores-Livre 05/02/2025 168,26 Lançada
TOTAL   168,26