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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORDEM DE COMPRA Nº693, REQUISIÇÃO Nº93583. 0,00 124,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2024, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORDEM DE COMPRA Nº693, REQUISIÇÃO Nº93583. 124,90
20/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/58976203; 124,90
25/02/2025 Pagamento de Empenho 1313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,90
TOTAL 124,90 124,90 124,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.