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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1337 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REANIMADOR INFANTIL,P/ O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº719, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº921554451221153. 0,00 256,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REANIMADOR INFANTIL,P/ O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº719, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº921554451221153. 256,78
14/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/7689; 256,78
25/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2025 AQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 767 256,78
TOTAL 256,78 256,78 256,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.