| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME | 
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAULICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº723, REQUISIÇÃO Nº93605. | 0,00 | 37,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAULICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº723, REQUISIÇÃO Nº93605. | 37,50 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107786; | 37,50 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 1342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||