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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAULICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº723, REQUISIÇÃO Nº93605. 0,00 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR HIDRAULICO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº723, REQUISIÇÃO Nº93605. 37,50
07/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107786; 37,50
11/02/2025 Pagamento de Empenho 1342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 37,50
TOTAL 37,50 37,50 37,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.