Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA JCM4H75, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REF. A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA JCM4H75, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
65,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/50;
REF. A LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA JCM4H75, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
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65,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1357/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.