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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1365 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E CONSERVAÇÃO, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº740, REQUISIÇÃO Nº 93620. 0,00 1.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E CONSERVAÇÃO, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº740, REQUISIÇÃO Nº 93620. 1.030,00
10/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 00857; 1.030,00
27/02/2025 Pagamento de Empenho 1365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.