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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANETE SAGGIN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº743, REQUISIÇÃO Nº93630. 0,00 2.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 PRÉVIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº743, REQUISIÇÃO Nº93630. 2.710,00
07/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 2; 2.710,00
14/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2025 JANETE SAGGIN MEI - 2539 2.710,00
28/02/2025 ANULAR POR PGTO INDEVIDO -2.710,00
28/02/2025 CNPJ INCORRETO. -2.710,00
28/02/2025 CNPJ INCORRETO -2.710,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.