| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MÃO DE OBRA DA BOMBA SUBMERSA - DECIO GOBBI - CFE ORDEM DE COMPRA Nº793, REQUISIÇÃO Nº93695 | 0,00 | 3.453,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MÃO DE OBRA DA BOMBA SUBMERSA - DECIO GOBBI - CFE ORDEM DE COMPRA Nº793, REQUISIÇÃO Nº93695 | 3.453,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/2664; | 3.453,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.453,00 | ||
| TOTAL | 3.453,00 | 3.453,00 | 3.453,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||