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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO - DECIO GOBBI - CFE ORDEM DE COMPRA Nº795, REQUISIÇÃO Nº93701. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO - DECIO GOBBI - CFE ORDEM DE COMPRA Nº795, REQUISIÇÃO Nº93701. 3.500,00
12/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200; 3.500,00
25/02/2025 Pagamento de Empenho 1423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.