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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉIO REF. A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA O CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, SEC. DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº838, REQUISIÇÃO Nº93726. 2.910,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 PRÉIO REF. A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR PARA O CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, SEC. DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº838, REQUISIÇÃO Nº93726. 2.910,15
14/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59083446; 2.910,15
25/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2025 NATIELI SILVA LTDA - 5224 2.910,15
TOTAL 2.910,15 2.910,15 2.910,15
SALDO A PAGAR 0,00