| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
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| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS7049 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº845, REQUISIÇÃO Nº93713. | 0,00 | 1.160,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS7049 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº845, REQUISIÇÃO Nº93713. | 1.160,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1063; | 1.160,00 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||