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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa: AUXILIO FUNERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL Á FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº863, REQUISIÇÃO Nº93742. 0,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL Á FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº863, REQUISIÇÃO Nº93742. 1.100,00
06/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/136; REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL Á FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº863, REQUISIÇÃO Nº93742. 1.100,00
10/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/136; REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL Á FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDA PELO CRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº863, REQUISIÇÃO Nº93742. 1.100,00
10/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1494/2025, 2304 - FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME 40,48
10/03/2025 LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO -1.100,00
17/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2025 FONSECA PRESTES E CIA LTDA ME - 2304 1.059,52
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/03/2025 40,48 Lançada
TOTAL   40,48