O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 1500 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGEINE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº060/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº869, REQUISIÇÃO Nº92999. 0,00 1.924,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGEINE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº060/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº869, REQUISIÇÃO Nº92999. 1.924,25
11/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3747; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGEINE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA LICITAÇÃO ATA Nº060/2024, PREGÃO Nº27/2024, CFE ORDEM DE COMPRA Nº869, REQUISIÇÃO Nº92999. 1.924,25
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1500/2025 - REF. MARÇO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264 1.901,16
13/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1500/2025 23,09
TOTAL 1.924,25 1.924,25 1.924,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/03/2025 23,09 879/2025 Lançada
TOTAL   23,09