Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6769 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº872, REQUISIÇÃO Nº93721. |
0,00 |
4,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT6769 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº872, REQUISIÇÃO Nº93721. |
4,95 |
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14/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 002/25304; |
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4,95 |
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27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4,95 |
TOTAL |
4,95 |
4,95 |
4,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.